|
Faktúra |
237/24
|
kuchynské potreby
|
230,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
CORA GASTRO |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
234/24
|
portál predplatné na rok
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
wolters kluwer |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
233/24
|
ročný prístup verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
Faktúra |
232/24
|
výmena elektriny
|
186,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Slavomír Rusnák |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
Faktúra |
231/24
|
koberce + pvc panel
|
236,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Merkury Shop |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
230/24
|
laminátor
|
95,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
TSV Tibor Varga |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
229/24
|
mikrofón
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
M.M elektro |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
Faktúra |
228/24
|
služby PC siete 10-12/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SANET |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
Faktúra |
227/24
|
TEHO teplo za 10/24
|
11.244.90 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
Faktúra |
226/2024
|
vybavenie ŠJ
|
214,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
CORA GASTRO |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
Faktúra |
225/2024
|
služby fin. a PAm účtu za 10/2024
|
270,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
Faktúra |
224/24
|
odvoz odpadu zo ŠJ za 102024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
Faktúra |
223/2024
|
kancelárske potreby
|
182,84 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
TSV Tibor Varga |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
Faktúra |
222/2024
|
pomôcky pre deti
|
161,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
abecedu |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
221/2024
|
farbyy+štetce
|
123,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
219/24
|
elektrina za 10/2024
|
386,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
218/24
|
balik zborvňa
|
189,94 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
217/2024
|
plyn za 11/2024
|
233,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
Faktúra |
213/24
|
telekomunikačné služby za 10/2024
|
97,68 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
Faktúra |
212/2024
|
služby GDPR za 10/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |